Se seu negócio está incorporado no Canadá, você é obrigado a apresentar uma declaração T2 todo ano, independentemente de a corporação ter lucrado ou não.
Isso é separado da sua declaração pessoal, e tem regras, prazos e particularidades próprias.
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Declaração anual T2 para empresas incorporadas no Canadá. Apresentada certa da primeira vez, com planejamento integrado, não improvisado no fechamento.
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O que é
Se seu negócio está incorporado no Canadá, você é obrigado a apresentar uma declaração T2 todo ano, independentemente de a corporação ter lucrado ou não.
Isso é separado da sua declaração pessoal, e tem regras, prazos e particularidades próprias.
Apresentar uma T2 não é só inserir dados. Envolve classificar receita corretamente (ativa vs passiva), aplicar as deduções certas, usar a dedução para pequenas empresas quando elegível, calcular depreciação fiscal sobre ativos e conciliar os livros contábeis com os números ajustados para fins fiscais.
Quando bem feito, otimiza sua posição fiscal de forma legítima. Quando mal feito, deixa dinheiro na mesa ou cria exposição em auditoria.
Apresentamos sua T2 junto com a preparação das demonstrações financeiras de fechamento, com a perspectiva de quem acompanhou seus livros o ano todo, não de quem só insere números num software em março.
A declaração de imposto corporativo vai muito além de enviar o T2. Aqui está todo o escopo do trabalho por trás de uma declaração precisa, eficiente em impostos e defensável em auditoria.
Preparada e apresentada à CRA, em conformidade com o Income Tax Act.
Notice to Reader preparado a partir dos seus registros contábeis.
Todos os schedules necessários (Schedule 1, 8, 50, 100, 125, 141 e outros conforme sua situação) preenchidos corretamente.
Códigos do General Index of Financial Information mapeados corretamente para suas contas para envio à CRA.
Decisões de declaração coordenadas com planejamento tributário para salário vs dividendo, lucros retidos e timing de despesas.
Toda corporação canadense precisa entregar o T2, mas as situações que mais se beneficiam de tratamento profissional variam. Os perfis abaixo cobrem os casos que mais atendemos.
Se sua empresa está incorporada no Canadá, você é obrigado a declarar T2, isso se aplica a você. Seja uma corporação de consultoria com um único sócio ou uma empresa operacional com vários sócios e funcionários, o processo de declaração corporativa segue o mesmo framework, só muda a complexidade.
Você não tem certeza de como a T2 está sendo preparada, se decisões estão sendo tomadas ou só dados inseridos, ou se a declaração reflete o que está realmente acontecendo no seu negócio. Você quer uma resposta mais clara do que está feito.
Múltiplos tipos de receita, holdings, transações intercompany, aquisições de ativos ou contas de empréstimos a sócios que precisam de tratamento profissional. A maioria desses se beneficia de planejamento tributário coordenado durante o ano, não apenas na hora da declaração.
Quando você é dono de várias corporações, as declarações não podem ser feitas isoladamente. Transações intercompany, regras de associated corporations, limite compartilhado da small business deduction, dividendos entre corps, tudo isso exige declaração coordenada entre o grupo, não trabalho página-a-página em cada return. Coordenação com planejamento tributário em todo o grupo corporativo faz a diferença.
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